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❓ ¿Por qué el saldo de apertura no coincide con el saldo final del año anterior en Manager ERP?

Si el saldo de apertura presenta diferencias respecto al saldo final del ejercicio anterior, una de las causas más frecuentes es la existencia de un comprobante marcado como "Plantilla de uso frecuente" dentro del ejercicio ya cerrado.

👉 Los comprobantes con esta marca son excluidos del cálculo del balance, lo que

puede generar diferencias al crear el asiento de apertura.

🛠️ ¿Cómo solucionarlo?

Sigue estos pasos:

1️⃣ Identifica el comprobante que se encuentra marcado como Plantilla de uso frecuente.

2️⃣ Reversa el Cierre Financiero hasta el período anterior al cierre del ejercicio.

3️⃣ Abre el comprobante afectado y realiza las siguientes acciones:

  • Descontabiliza el comprobante.

  • Desmarca la opción Plantilla de uso frecuente.

  • Vuelve a contabilizar el comprobante.

4️⃣ Ejecuta nuevamente el Cierre Financiero del ejercicio.

5️⃣ Genera el Asiento de Apertura del nuevo ejercicio.

6️⃣ Verifica que el saldo de apertura coincida con el saldo final del ejercicio anterior.

¿Ha quedado contestada tu pregunta?