En Manager ERP es posible anular una Nota de Crédito (NCV) emitiendo una Nota de Débito (NDV) 🧾
👉 Para que el proceso sea válido, la Nota de Débito debe quedar correctamente referenciada a la Nota de Crédito que deseas anular.
🛠️ ¿Cómo hacerlo?
Sigue estos pasos:
1️⃣ Ingresa a Ventas → Nota de Débito.
2️⃣ Selecciona la opción de emisión correspondiente. En este caso Generar N/D de Nota de Crédito
3️⃣ Completa los datos del documento
Número
Mueve o no stock
4️⃣ Selecciona las líneas o todas a incluir.
5️⃣ Revisa los datos del documento de referencia
Tipo de documento: Nota de Crédito
Número del documento que deseas anular
6️⃣ Guarda y emite la Nota de Débito, Verifica que el XML se genere correctamente con la referencia al documento original.
👉 Una vez emitida, quedará asociada a la Nota de Crédito, registrando formalmente su anulación.





